當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,8月的費(fèi)用支出,九月才開回發(fā)票,我八月做賬能借:管理費(fèi)用嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以先做預(yù)提,等發(fā)票來了再?zèng)_銷。這樣不影響賬面,合規(guī)處理。
09/02 17:30
84785038
09/02 18:28
這樣可以嗎?八月支出了,正常做賬,比如摘要做個(gè)標(biāo)記打個(gè)星號(hào)※啥的,下次沖紅方便找到這張票,然后,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,以后月份發(fā)票開回了,沖紅,再正常錄,這樣OK?
堂堂老師
09/02 18:29
可以這么操作。先正常記賬,摘要加個(gè)標(biāo)記。收到發(fā)票后,先沖紅原記錄,再按實(shí)際發(fā)票金額正確入賬。這樣流程規(guī)范,也方便審計(jì)。
閱讀 76