問題已解決
你好老師 小規(guī)模公司購的床已經(jīng)提完折舊了有凈殘值,現(xiàn)在給賣了怎么做會計分錄
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速問速答您好,借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——應交增值稅
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
08/31 12:00
84785031
08/31 12:03
那計提時剩的凈殘值怎么辦
廖君老師
08/31 12:06
您好,凈殘值體現(xiàn)在??固定資產(chǎn)清理?里
84785031
08/31 13:46
你好老師比如凈殘值剩165元 處理床是 500元怎么做這個會計分錄全部
廖君老師
08/31 13:51
您好,原值和累計折舊多少要告訴一下
借:固定資產(chǎn)清理? 165
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款? 500
貸:固定資產(chǎn)清理? 500/1.01
應交稅費——應交增值稅? 500/1..01*1%
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理 500/1.01-165? 貸:資產(chǎn)處置損益?500/1.01-165?
84785031
08/31 13:55
比如不考慮增長稅500-165=335那這個335元就是資產(chǎn)處置損益就是335了是嗎
廖君老師
08/31 13:56
您好,是的,是這么理解的
84785031
08/31 14:00
你好老師 余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益就不用管了不用在做賬務處理了
84785031
08/31 14:03
比如床的原值是16000元,累計折舊是15835元,凈殘值是165元怎么做會計分錄
廖君老師
08/31 14:21
您好,要處理的,上面分錄科目都寫了
借:固定資產(chǎn)清理? 165
累計折舊 15835
貸:固定資產(chǎn) 16000
對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款? 500
貸:固定資產(chǎn)清理? 500/1.01
應交稅費——應交增值稅? 500/1..01*1%
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理 500/1.01-165? 貸:資產(chǎn)處置損益?500/1.01-165?
84785031
08/31 14:22
原值和累計折舊不用管就行是嗎?
廖君老師
08/31 14:23
您好,不是結轉(zhuǎn)到??固定資產(chǎn)清理么,
廖君老師
08/31 14:27
您好,結轉(zhuǎn)后,我們賬上這2個科目余額為0了
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