問題已解決

老師,我上月暫估工序委外加工費(fèi),本月來發(fā)票和我暫估的不一樣,我需要沖銷上月的暫估,本月重新做,借,生產(chǎn)成本~制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款嗎?生產(chǎn)成本~制造費(fèi)用和上月不一樣,我用哪個(gè)科目

84784993| 提問時(shí)間:08/31 11:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,這個(gè)的話,是需要重新這樣做的,用這個(gè)生產(chǎn)成本的本期數(shù)額
08/31 11:56
84784993
08/31 12:04
按照發(fā)票重新做憑證,工序委外加工費(fèi)差額計(jì)入制造費(fèi)用里,然后進(jìn)行分?jǐn)?/div>
小鎖老師
08/31 12:05
對(duì)的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的,是這樣
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