問(wèn)題已解決

老師,我們之前有一筆稅款是掃描支付的,但是這筆稅款是申報(bào)錯(cuò)了,我們已經(jīng)申請(qǐng)退款給我們,稅局已經(jīng)退回給我們,但是退回到公司賬戶上,這筆退稅款要怎么做賬務(wù)處理呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:08/26 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是哪一個(gè)稅款的?
08/26 09:58
84785009
08/26 09:59
增值稅及附加稅
郭老師
08/26 10:00
你好,申報(bào)錯(cuò)誤當(dāng)時(shí)是多做了收入嗎?如果是的話,那你賬上多做了沒(méi)有?
84785009
08/26 10:15
不是,是當(dāng)時(shí)我們可以享受減免政策我們不知道,后面詢問(wèn)了稅務(wù)局那邊才知道所以就是申請(qǐng)23年9月的那筆增值稅及附加稅退回給我們,我們?cè)?0月份收到了這筆退稅款
郭老師
08/26 10:16
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 借,銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
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