問題已解決
固定資產(chǎn)上個月計提折舊計提錯科目了(已經(jīng)結(jié)賬報表也已經(jīng)上傳了),用友系統(tǒng)里面這個月沖銷憑證怎么做呢?在本月期間做一張紅字直接沖上月嗎?還是把期間選到上個月做沖銷憑證再重新錄一張正確的?
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速問速答您好,是的做個負數(shù)會計分錄 再做正數(shù)的會計分錄就成
08/23 12:02
84784954
08/23 12:04
直接在當月沖銷整張憑證,再重新做一張嗎?
東老師
08/23 12:04
是的這么做就可以了
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