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老師好 剛才領(lǐng)導(dǎo)讓我勾選這些專票 勾選完應(yīng)該怎么做賬啊

84785036| 提問時間:08/20 11:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,怎么做賬就決定你是什么費(fèi)用才行?
08/20 11:28
84785036
08/20 12:49
之前月份的 之前記過費(fèi)用了?
東老師
08/20 13:19
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
84785036
08/20 13:31
但是預(yù)付賬款還有余額 是不要沖減預(yù)付賬款
東老師
08/20 13:33
發(fā)票來了的時候沖預(yù)付就成了? 預(yù)付還有余額就發(fā)票沒來齊呢
84785036
08/20 13:41
發(fā)票有 是不是直接借進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款
東老師
08/20 13:41
對的那就是這么做賬的
84785036
08/20 13:46
這倆個就是關(guān)于這個發(fā)票的 之前5月份記的
84785036
08/20 13:46
那還要沖紅費(fèi)用 重新記嗎
東老師
08/20 14:02
不需要,借方費(fèi)用 貸方預(yù)付賬款就成了
84785036
08/20 14:29
不好意思老師 五月份她之前已經(jīng)記了費(fèi)用了 咱們這次還記費(fèi)用嗎
東老師
08/20 14:30
不需要了,因為已經(jīng)記入費(fèi)用了,再記費(fèi)用就重復(fù)了
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