問題已解決

公司裝修費,從7月開始到次年5月份,分期付款,發(fā)票是在次年7月份才收到全部的發(fā)票,總額55萬元,請問每次付款時候的分錄怎么做,攤銷的分錄什么時候做,

84784979| 提問時間:08/20 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是租賃的房屋裝修的,借長期待攤費用 貸銀行存款、 應付賬款 工的次月開始分攤,最低分攤三年。每次支付,借,應付賬款,貸,銀行存款收到了發(fā)票,借,應付賬款,貸,長期待攤費用,借,長期待攤費用,貸,應付賬款 你之前的長期待攤費用金額都是一樣的。之前攤銷的不用調(diào)整。
08/20 10:25
84784979
08/20 10:34
最后一個分錄為什么還要借:長期待攤費用,貸:應付賬款
郭老師
08/20 10:36
你好,你得做發(fā)票的,你紅沖之前沒有發(fā)票的在做發(fā)票的不是嗎?
84784979
08/20 10:39
收到發(fā)票的分錄不是借:應付賬款,貸:長期待攤費用嘛
郭老師
08/20 10:39
你這是紅沖之前的不是嗎?那你紅沖了之前的,你得做發(fā)票的呀,你為什么不做發(fā)票的?
84784979
08/20 10:43
所以收到發(fā)票的分錄借:應付賬款,貸:長期待攤費用,是紅沖之前沒有發(fā)票的。 有發(fā)票的借:長期待攤費用,貸:應付賬款/銀行存款 這樣子對嗎
郭老師
08/20 10:45
是的,對的,是這么做的。
84784979
08/20 10:58
但是老師你做的分錄為什么不涉及管理費用科目
郭老師
08/20 11:01
你好,因為我沒有給你分攤呀,分攤的我沒有給你做賬務處理。
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