問題已解決
老師 請問 一下 我現(xiàn)在去變更2021年12月份的增值稅申報(bào)表 調(diào)整一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問2022年至今的增值稅申報(bào)表需要逐月更正不?
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速問速答您好,不需要的,更正2021.12就可以了,更正后我們補(bǔ)稅就完成了
08/19 15:18
84785023
08/19 15:20
老師 麻煩問一下我們現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做???
廖君老師
08/19 15:24
您好,借:管理費(fèi)用等? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸:銀行
還有附加稅了
借:未分配利潤? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅? ?貸:銀行
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