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老師。我單位的活轉(zhuǎn)包給別的公司干,它家給提供了發(fā)票,怎么記賬呢

84784959| 提問時間:08/17 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 建筑企業(yè)的嗎借工程施工分包款 貸銀行存款 確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工分包款
08/17 12:23
84784959
08/17 12:25
不是建筑企業(yè),是監(jiān)理單位
郭老師
08/17 12:34
借合同履約成本 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本
84784959
08/17 12:53
老師,監(jiān)理屬于服務(wù)業(yè),購買的辦公用品,工資等沒確認(rèn)收入的時候,都進哪個科目啊,是不是確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
郭老師
08/17 12:56
服務(wù)部門的都是合同履約成本 是
84784959
08/17 12:58
老師合同履約成本下再分二級科目,比如工資,辦公用品等對嗎
84784959
08/17 12:59
老師報表的時候合同履約成本余額填到哪個科目里呢
郭老師
08/17 13:00
你好 是的 屬于存貨的
84784959
08/17 13:03
購買的辦公用品不能直接記入原材料對吧
84784959
08/17 13:06
老師像我們單位這種結(jié)轉(zhuǎn)成本是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
08/17 13:11
原材料需要加工的 你這個需要加工的嗎 可以根據(jù)比例完工進度就是
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