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一般納稅人申報(bào)表附表四和主表有無對(duì)應(yīng)在關(guān)系?在附表4中填入了銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交稅款,為什么在主表的當(dāng)期預(yù)交中填不進(jìn)去,提示不能大于0?

84785040| 提問時(shí)間:2018 05/12 09:09
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)的用途包括以下兩個(gè)方面,一是反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況;二是反映應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu),其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 沒有你說的銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交稅款內(nèi)容,
2018 05/12 10:31
84785040
2018 05/12 16:24
不好意思,表達(dá)失誤。應(yīng)該是在預(yù)交表中預(yù)交的增值稅是否需要填寫到主表中預(yù)交稅款中去。
84785040
2018 05/12 16:30
附表4中有建筑、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款啊,老師。
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