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我這個銷項(xiàng)稅額是1%不滿季度30萬,會計(jì)分錄怎么寫,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785030| 提問時間:08/14 10:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
08/14 10:46
84785030
08/14 10:47
一直沒做減免稅的分錄要緊嗎
家權(quán)老師
08/14 10:48
那么你的增值稅收入就跟所得稅收入不一致
84785030
08/14 10:57
怎么看增值稅收入和營業(yè)收入不一致
家權(quán)老師
08/14 11:00
增值稅申報(bào)的收入是你開票的不含稅金額,你申報(bào)所得稅的收入是含稅的
84785030
08/14 11:01
老師那我都忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,可以更正嗎?
84785030
08/14 11:01
不是含稅的,也是不含稅的
84785030
08/14 11:02
只是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有余額,按照這個是應(yīng)該沒有余額的吧
家權(quán)老師
08/14 11:04
直接按那個余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785030
08/14 11:08
老師這個科目是這樣寫的,但是做的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
08/14 11:09
你現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
84785030
08/14 11:11
之前的都錯了,那營業(yè)外收入增加,凈虧損減少,我們一直是虧,之前的賬跨年了,怎么搞
家權(quán)老師
08/14 11:14
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤 修改當(dāng)年的報(bào)表,更正年度匯算
84785030
08/14 11:29
3年前的也錯了
84785030
08/14 11:31
只要修改今年的報(bào)表嗎,匯算清繳往年的還要更正嗎?還是我所有金額全部在今年年底前做完
家權(quán)老師
08/14 11:32
那么每年都要修改報(bào)表,然后修改年度匯算
84785030
08/14 11:44
這個修改了又稅務(wù)風(fēng)險嗎
家權(quán)老師
08/14 11:46
那個是正常的操作方式
84785030
08/14 15:43
就是會計(jì)發(fā)現(xiàn)賬做錯了,可以更改吧!老師往年的會計(jì)分錄和現(xiàn)在的不一樣吧
家權(quán)老師
08/14 15:47
意思是在今年做調(diào)整分錄,改報(bào)表還是視同按當(dāng)年已經(jīng)做了正確的分錄,然后更正匯算清繳
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