問題已解決

老師你好 我單位23年年底做了10萬的暫估成本,24年5月份收到了該發(fā)票,但是8月份對方公司突然出現(xiàn)問題,稅務上面要求我們把這張發(fā)票調(diào)增,該怎么處理?

84785038| 提問時間:08/14 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?實際這個錢已經(jīng)支付了是嗎?
08/14 09:02
84785038
08/14 09:02
普通發(fā)票,小規(guī)模
84785038
08/14 09:02
錢款未付
郭老師
08/14 09:02
你好,那納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫,賬載金額10萬。
郭老師
08/14 09:03
實際業(yè)務已經(jīng)支付了,這個沒法做賬務處理的。
84785038
08/14 09:03
收到的這個票要放在23年嗎
郭老師
08/14 09:04
你這個實際業(yè)務的嗎。
84785038
08/14 09:04
是老板花錢找的成本票,不算實際
郭老師
08/14 09:05
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
84785038
08/14 09:05
這個分錄是要坐在23年??
郭老師
08/14 09:07
然后做到今年就可以的。
84785038
08/14 09:08
做到今年的話財務報表和年報就不一致了
84785038
08/14 09:09
能不能這張票放到23年,這個分錄也做到23年呢
郭老師
08/14 09:10
你好,可以不一致的,一個是會計利潤,一個是稅法利潤。
郭老師
08/14 09:10
如果你要修改的話,那你從你修改的當月,每個月都需要修改。包含著今年第一季度和第二季度申報給稅務局的財務報表都要修改。
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