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21年暫估成本120萬,實際到票40萬,還有80萬在22年一月紅沖,正常不就應(yīng)該借應(yīng)付 貸成本,但是當(dāng)時紅沖的時候做的是借應(yīng)付 貸工程施工,然后審計就把這個80萬成本調(diào)出來了,那工程施工對應(yīng)的成本到底屬于哪一年

84784997| 提問時間:08/13 21:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
工程施工還是屬于21年的
08/13 21:28
84784997
08/13 21:45
就是說審計不應(yīng)該把我這個80萬的成本從21年調(diào)出來對吧,但是他已經(jīng)調(diào)出來了并且已經(jīng)出了審計報告怎么辦呢
郭老師
08/13 21:55
調(diào)整了是為啥收到了發(fā)票嗎a調(diào)整的完整的怎么寫的
84784997
08/13 22:13
是這樣的,21年暫估成本120萬借成本 貸應(yīng)付 暫估,當(dāng)年實際到票40萬借應(yīng)付暫估 貸銀行,后面就沒有發(fā)票了,到22年1月的時候就紅沖借應(yīng)付 暫估 貸工程施工,賬上是這么做的,這幾天補的審計報告,審計就把這個80萬成本調(diào)出來了,把這個工程施工80萬也調(diào)出來了,那我21年的成本不就少了80萬,然后這個成本80到底算啥呢
郭老師
08/13 22:16
那你實際業(yè)務(wù)發(fā)生了多少?
84784997
08/13 22:17
是說這個暫估的實際業(yè)務(wù)么,暫估的實際業(yè)務(wù)就是40
84784997
08/13 22:19
當(dāng)時做賬的人應(yīng)該是想在22年一月份做紅沖借應(yīng)付 暫估80 貸成本80 然后再結(jié)轉(zhuǎn)一個工程施工的成本借成本80 貸工程施工80,因為這個工程施工有余額,然后他就把兩筆分錄做了一筆
郭老師
08/13 22:24
那你之前多出了,所以人家需要把這個80紅沖了不是嗎?
84784997
08/13 22:43
嗯,暫估的120萬就只有40萬成本,當(dāng)時做賬就是上面那樣的,現(xiàn)在審計,這個80萬工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的成本就沒有放在21年也沒放在22年,就把成本和工程施工的80萬都調(diào)出來了
84784997
08/13 22:51
那賬上結(jié)轉(zhuǎn)的80萬工程施工的成本到底屬于哪一年呢
郭老師
08/14 05:46
80萬屬于21年 但是21年需要納稅調(diào)增 也就是那一年在稅法上也沒有抵扣
84784997
08/14 08:31
那審計現(xiàn)在直接把80萬成本從21年里面調(diào)出來了這樣對不
郭老師
08/14 08:35
你好,正確的,你2021年已經(jīng)結(jié)束了,他就是在2022年給你調(diào)整。
84784997
08/14 08:36
就是說這個80萬工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以放在22年么?審計報告是可以這樣出的么?
郭老師
08/14 08:37
人家審計報告會給你寫2021年的審計報告,然后你做賬務(wù)出2022年,2021年的,你還能修改嗎。
郭老師
08/14 08:37
賬務(wù)處理2021年還能修改嗎?不能了吧,不能的話,你做到2022年 審計報告還是屬于2021年的。
84784997
08/14 08:38
啥意思,我沒聽懂
郭老師
08/14 08:40
審計報告,他給你人家做的是2021年的審計報告。你賬務(wù)處理應(yīng)該修改2021年。但是,你已經(jīng)結(jié)賬了,申報了,所以就在2022年調(diào)整做賬務(wù)處理。
84784997
08/14 08:49
他后面還要出22年23年的報告,這兩年的報告里就沒有這個80萬成本,就是都調(diào)出來了
郭老師
08/14 08:49
022年和2023年都調(diào)整了,如果是的話,這不重復(fù)了嗎?你需要問一下對方。
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