問題已解決

老師,我們在統(tǒng)計應(yīng)收賬款未回款,我是根據(jù)賬面輔助余額表,借方有些開票做了應(yīng)收,有些暫估應(yīng)收,有些又把暫估沖掉了,我可以直接用應(yīng)收借方的合計數(shù)(包含已開票的應(yīng)收+暫估的應(yīng)收-沖掉的應(yīng)收)-應(yīng)收貸方來確定應(yīng)收的最終數(shù)據(jù)嗎,比如8月暫估6萬,7月暫估5萬,后來都沖掉了,需要把明細(xì)導(dǎo)出來,每月暫估對應(yīng)每月沖掉的那筆嗎,還是看應(yīng)收借方合計數(shù)就行,就是應(yīng)收已開票+暫估-暫估沖掉就行

84784961| 提問時間:08/12 12:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就是應(yīng)收已開票+暫估-暫估沖掉,收到發(fā)票或暫估,我們都是用的應(yīng)收賬款這個往來科目的,導(dǎo)出明細(xì)只是為了核實(shí)我們對不對,跟客戶對賬不對時就需要導(dǎo)出明細(xì)來雙方核對了
08/12 12:06
84784961
08/12 12:10
那我填表根據(jù)客商導(dǎo)出應(yīng)收的輔助,就用已開票+暫估-沖掉的暫估了,這樣是沒問題的哈
廖君老師
08/12 12:12
您好,是的,這個計算沒有錯哦
84784961
08/12 12:20
哦用上面已開票+暫估-沖掉還得減去應(yīng)收貸方實(shí)際收到的金額是我截止到現(xiàn)在的應(yīng)收未收款是不
廖君老師
08/12 12:30
您好,對對,我們就是看應(yīng)收賬款按客戶(輔助核算)項(xiàng)目明細(xì)賬,所有的借方和貸方發(fā)生額都在這個明細(xì)賬里,余額就是要和客戶核對的 請看下圖這個
84784961
08/12 12:34
老師一年以內(nèi)這里需要減去貸方應(yīng)收嗎,應(yīng)該要的吧
廖君老師
08/12 12:35
您好,做賬齡呀,我們要依據(jù)銷售單的日期做才準(zhǔn)的,根據(jù)科目余額表是不準(zhǔn)的,未付款的銷售單有日期,到今天是多少天就能準(zhǔn)確算出來
84784961
08/12 12:37
老師我們是物業(yè)公司,這里涉及的是物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)等等,
廖君老師
08/12 12:40
哦哦,那這個更簡單了,我們是哪一個月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)。沒有支付的,到現(xiàn)在是有多個月了
84784961
08/12 12:41
老師說的越來越復(fù)雜了嚯哈哈哈哈哈 我就想知道1年內(nèi)那里的金額需要減去貸方應(yīng)收已經(jīng)收回的吧?
廖君老師
08/12 12:43
哦哦,好的,這是比如粗略的計算,可以的
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