問題已解決

商貿(mào)公司,怎么去報印花稅,進項是開的發(fā)票無合同,銷項是零售沒發(fā)票,本月有收到投資款

84784958| 提問時間:08/11 17:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,進項按照發(fā)票金額申報銷項,按照零售額進行申報
08/11 17:17
84784958
08/11 17:19
進項只報入庫的發(fā)票嗎,其他的進項發(fā)票要不要報印花稅
桂龍老師
08/11 17:20
你入賬的進項都算作印花稅的計稅依據(jù)
84784958
08/11 17:22
這些全部算做依據(jù)是嗎,是含稅金額還是不含稅金額
桂龍老師
08/11 17:24
你這里面有一個住宿服務,不用算印花稅。 按照不含稅金額
84784958
08/11 17:26
那這個屬于什么稅目,營業(yè)賬本嗎
桂龍老師
08/11 17:28
印花稅,你這個商貿(mào)公司的印花稅的稅目是買賣合同
84784958
08/11 17:29
這要怎么填
桂龍老師
08/11 17:31
你報的是什么稅目應稅憑證那里就怎么寫
84784958
08/11 17:33
就寫印花稅嗎,零售金額沒有發(fā)票也在這里合計 寫嗎
桂龍老師
08/11 17:35
你這個表顯示你申報的印花稅不是在申報營業(yè)賬本嗎?那你的應稅憑證就寫營業(yè)賬本啊,買賣合同是另外一個稅目,這個金額是進項的金額和銷項的金額加在一起申報
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~