問(wèn)題已解決
有銷項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么報(bào)
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速問(wèn)速答你好,賬目收入填寫(xiě),做到賬表相符。在收入欄目中填0,在進(jìn)項(xiàng)上按認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額填寫(xiě)。
正常進(jìn)行納稅申報(bào)啊,沒(méi)有銷項(xiàng),就零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng),如果增值稅專用發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,就申報(bào)作進(jìn)項(xiàng)留抵,留待下個(gè)月繼續(xù)抵扣,如果沒(méi)有進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證,就在下個(gè)月進(jìn)行認(rèn)證,一并抵扣就行。
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是針對(duì)“增值稅”的,本期銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再乘以增值稅稅率,就等于本期應(yīng)交增值稅。
應(yīng)交增值稅=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*增值稅稅率
2020 01/09 10:32
84785002
2020 01/09 10:37
老師我是問(wèn)有銷售收入發(fā)票,成本費(fèi)用發(fā)票怎么報(bào)稅,和年度匯算清
84785002
2020 01/09 10:39
老師我是問(wèn)有銷售收入發(fā)票,成本費(fèi)用發(fā)票怎么報(bào)稅,和年度匯算清
84785002
2020 01/09 10:40
沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)
84785002
2020 01/09 10:41
這怎么回事,輸人的字就不全
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