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有銷項(xiàng)發(fā)票,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么報(bào)

84785002| 提問時(shí)間:2020 01/09 10:31
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蒙蒙
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,賬目收入填寫,做到賬表相符。在收入欄目中填0,在進(jìn)項(xiàng)上按認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額填寫。 正常進(jìn)行納稅申報(bào)啊,沒有銷項(xiàng),就零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng),如果增值稅專用發(fā)票認(rèn)證過了,就申報(bào)作進(jìn)項(xiàng)留抵,留待下個(gè)月繼續(xù)抵扣,如果沒有進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證,就在下個(gè)月進(jìn)行認(rèn)證,一并抵扣就行。 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是針對(duì)“增值稅”的,本期銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再乘以增值稅稅率,就等于本期應(yīng)交增值稅。 應(yīng)交增值稅=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*增值稅稅率
2020 01/09 10:32
84785002
2020 01/09 10:37
老師我是問有銷售收入發(fā)票,成本費(fèi)用發(fā)票怎么報(bào)稅,和年度匯算清
84785002
2020 01/09 10:39
老師我是問有銷售收入發(fā)票,成本費(fèi)用發(fā)票怎么報(bào)稅,和年度匯算清
84785002
2020 01/09 10:40
沒有成本費(fèi)用發(fā)
84785002
2020 01/09 10:41
這怎么回事,輸人的字就不全
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