問題已解決

老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅時(shí),此張發(fā)票已認(rèn)證抵扣,但是對(duì)方說開錯(cuò)了,需要紅沖發(fā)票,如果對(duì)方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師

84784952| 提問時(shí)間:08/06 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),這個(gè)是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
08/06 10:44
84784952
08/06 10:45
是更改7月份的增值稅申報(bào)表,還是9月份申報(bào)8月份增值稅時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
東老師
08/06 10:46
9月份申報(bào)8月份增值稅時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
08/06 10:48
他們8月份紅沖發(fā)票,我們這邊不會(huì)預(yù)警是嗎?老師
東老師
08/06 10:49
對(duì),八月份開紅字發(fā)票,你們九月份的時(shí)候轉(zhuǎn)出就成
84784952
08/06 10:49
好的,謝謝老師
東老師
08/06 10:50
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),,多謝多謝
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