問題已解決

如果7月發(fā)票來了(年度費(fèi)用,6月已經(jīng)發(fā)生了),錢沒付,8月再付。我們沒有待攤科目,怎么做分錄

84784981| 提問時(shí)間:08/05 21:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問6月份有沒有攤銷費(fèi)用入賬
08/05 21:28
84784981
08/05 21:41
有費(fèi)用的
84784981
08/05 21:46
老師,6月份應(yīng)該是有費(fèi)用,但是沒有攤銷
84784981
08/05 21:48
7月份只收到了發(fā)票,發(fā)票在7月份就認(rèn)證了
bamboo老師
08/05 22:35
6月份應(yīng)該 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫分錄 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的 借 管理費(fèi)用等 7月的 貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師
08/05 22:36
7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫分錄 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的 借 管理費(fèi)用等 7月的 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 以后按月寫分錄 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~