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老師請問,有留抵進項稅7萬,7月產(chǎn)生銷項稅15000,待認證進項5000,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84784985| 提問時間:08/04 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項15000 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
08/04 19:17
84784985
08/04 19:20
待認證進項稅5000不動還在借方是么?
84784985
08/04 19:24
只把銷項稅額轉(zhuǎn)到“應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
郭老師
08/04 19:42
你好對的 是這么做的
84784985
08/04 19:54
把銷項稅額15000轉(zhuǎn)到‘應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅’了,那還用把這個應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到‘應交稅費—未交增值稅’嗎?
郭老師
08/04 20:02
你的留底在哪個科目里面掛著?是未交增值稅嗎?如果是的話,需要把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅留地,一般放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以的。
84784985
08/04 20:08
留底7萬在‘應交稅費—應交增值稅—未交增值稅’的借方掛著呢,對嗎老師
84784985
08/04 20:11
這么做對嗎?老師
郭老師
08/04 20:20
是的對的,這個正確的
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