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老師,我想問一下我們公司購(gòu)買庫(kù)存商品,開票是150,實(shí)際付款是148,其中差額怎么調(diào)呢

84785019| 提問時(shí)間:08/02 16:47
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WEN老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,按照實(shí)際付款入賬,例如企業(yè)是一般納稅人,分錄: 借:庫(kù)存商品 148/(1+稅率),進(jìn)項(xiàng)稅額 (票面所記載增值稅額) 貸:銀行存款 150,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(票面所記載增值稅額-148/(1+稅率)*稅率)
08/02 16:52
WEN老師
08/02 16:53
就是按照實(shí)際的付款金額做賬,多余的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出
84785019
08/02 17:06
這么麻煩,那可不可以不做這筆款,做成營(yíng)業(yè)外收入
WEN老師
08/02 17:18
這里的重點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,不可以多抵扣一點(diǎn),要依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)金額計(jì)算。
84785019
08/02 18:18
那申報(bào)的時(shí)候怎么操作呢
WEN老師
08/02 18:25
首先認(rèn)證這張150元的增值稅專用發(fā)票,然后在申報(bào)表中附列表資料二中填列轉(zhuǎn)出金額,見截圖所示紅色框
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