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21年多計提增值稅,實際交不一樣,現(xiàn)在有差額怎么調

84785030| 提問時間:2022 03/16 16:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,如果你多計提了,那您現(xiàn)在反沖,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
2022 03/16 16:38
84785030
2022 03/16 16:41
現(xiàn)在我看一月份做好的科目余額表,應交增值稅借方多了0.03,未見增值稅貸方多了0.06,怎么調
84785030
2022 03/16 16:42
我把一月開票計提刪掉憑證先你可能好看點
李霞老師
2022 03/16 16:43
你好,這樣你看看一共最終的數(shù)應交稅費,這個科目最終余額應該是多少,和你現(xiàn)在賬上差多少,直接一筆計提了就可以。
84785030
2022 03/16 16:49
就是不會調,1月計提了4589.11,現(xiàn)在黃色那里不對,不知道怎么調
李霞老師
2022 03/16 16:51
你好同學,我看你應交稅費的余額是好像比你具體的數(shù)要大,那就說明賬上多了點余額呀,我看是貸方余額。
李霞老師
2022 03/16 16:51
那如果是貸方余額的話,你把應交稅費放在借方,把那個差額寫上,然后貸營業(yè)外收入,這個賬就平了。
84785030
2022 03/16 17:00
能下下分錄跟金額嗎?
84785030
2022 03/16 17:01
寫下分錄跟金額嗎
李霞老師
2022 03/16 17:03
借應交稅費-未交增值稅0.06貸營業(yè)外收入0.06。
84785030
2022 03/16 17:04
那應交增值稅那里有個0.03怎么處理呢
李霞老師
2022 03/16 17:04
你好同學,其實你要看的是最終是應交稅費,這個科目,其實它后面的那些二級科目呀,他們匯總起來最終會得出應交稅費,這個科目只要應交稅費,這個科目是正確的,就可以啦。
84785030
2022 03/16 17:09
現(xiàn)在我按你的錄入分錄,稅金期末借方有個0.03
李霞老師
2022 03/16 17:21
你好,那你就把那個0.06改成0.03。
84785030
2022 03/16 17:25
借:應交稅金-未交增值稅0.06貸應交稅金-應交增值稅0.03 營業(yè)外收入0.03這樣嗎?
84785030
2022 03/16 17:26
這樣就平了,但是合不合理呢?這個分錄
李霞老師
2022 03/16 17:30
不是,我的意思是你直接借應交稅金未交增值稅,然后0.03。貸,營業(yè)外收入0.03。
84785030
2022 03/16 17:39
按你上面錄0.03就是這個樣
84785030
2022 03/16 17:40
未交不調的時候是0.06,現(xiàn)在調了變0.03
84785030
2022 03/16 17:41
現(xiàn)在剩下黃色那里怎么調?
李霞老師
2022 03/16 17:45
你好同學,我再給您說一下哈,您不要看里面的明細,您主要是看應交稅費這個總科目,只要他是對的就可以了,如果說你光想把里面每一個科目都調平,也沒法調。
84785030
2022 03/16 17:48
總得應交稅金也貸方尾數(shù)11才對,現(xiàn)在14呢
84785030
2022 03/16 17:50
借方還有個0.03
84785030
2022 03/16 17:51
我能不能應交增值稅借方跟未交貸方互調呢?
84785030
2022 03/16 17:52
就是借未交增值稅0.03,貸應交增值稅0.03
李霞老師
2022 03/16 18:10
嗯,我覺得你不要再動了,你再動的話,我感覺可能會動亂了。
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