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老師您好,我們七月份沒有收入,開具了紅沖發(fā)票,沖了2023年1月份,那這個七月份怎么報增值稅呢?

84785046| 提問時間:08/02 11:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你申報負(fù)數(shù)就行。
08/02 11:39
84785046
08/02 11:41
直接在電子稅務(wù)局里面申報嗎?我們紅沖的這個是簡易計稅,異地預(yù)繳稅的
宋生老師
08/02 11:41
你好!嗯,是在電子稅務(wù)局申報。但是如果總體是負(fù)數(shù),可能需要上門
84785046
08/02 11:44
現(xiàn)在就是總體是負(fù)數(shù),那就是說要去到大廳是嗎?
宋生老師
08/02 11:45
你好!是的。你可以試試申報,不行再去
84785046
08/02 11:48
好的謝謝老師
宋生老師
08/02 11:48
你好!不用客氣的了
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