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增值稅申報表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?

84784993| 提問時間:2018 05/10 11:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你計入財務(wù)費(fèi)用就可以了。
2018 05/10 11:17
84784993
2018 05/10 11:21
不明白,比方說我的銷賬稅金這個月是22381.78申報系統(tǒng)統(tǒng)計是22381.82這個四分錢怎么調(diào)
宋生老師
2018 05/10 11:22
你好!你這個22381.78是什么分錄的數(shù)據(jù),或者說做過什么分錄。
84784993
2018 05/10 11:23
銷項稅金合計
宋生老師
2018 05/10 11:23
你好!你是小規(guī)模納稅人嗎
84784993
2018 05/10 11:25
一般納稅人,所以造成月末未交增值稅科目和實(shí)際應(yīng)交增值稅的數(shù)字錯了4分錢
宋生老師
2018 05/10 11:30
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 財務(wù)費(fèi)用/營業(yè)外收入等
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