問(wèn)題已解決

之前應(yīng)付賬款借方有余額,收到了票,怎樣把應(yīng)付賬款沖銷

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你前面是暫估入賬的嗎
08/01 16:46
84785033
08/01 16:49
我不知道代理記賬做的是不是暫估
劉艷紅老師
08/01 16:50
如果做了暫估,把暫估沖掉就可以了再做正數(shù)分錄
84785033
08/01 16:52
暫估分錄說(shuō)一下
劉艷紅老師
08/01 16:55
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785033
08/01 17:59
若沒(méi)有做暫估呢,怎么處理呢
劉艷紅老師
08/01 19:06
這個(gè)發(fā)票開(kāi)的是現(xiàn)在的時(shí)間嗎
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