問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)的物料是22年入庫(kù),但是我司是24年7月才做報(bào)支(對(duì)方是24年4月開(kāi)的發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)對(duì)我司有什么影響嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:07/31 18:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是跨年費(fèi)用,我們?nèi)朐?4年會(huì)有不認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn),要納稅調(diào)增,下面是政策(,如果能跨年隨便調(diào),那我們財(cái)務(wù)人員也太厲害了,能自已想什么時(shí)候交所得稅就調(diào)哪年了,是不是呀) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過(guò)追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。
07/31 18:37
84784961
07/31 18:42
已經(jīng)做了入庫(kù)且已經(jīng)領(lǐng)用,企業(yè)所得稅匯算清繳也做了調(diào)增,現(xiàn)在24年才做采購(gòu)報(bào)支及申請(qǐng)付款給供應(yīng)商
廖君老師
07/31 18:43
哦哦,我們好規(guī)范,現(xiàn)在去更正22年所得稅匯繳申報(bào)表,我們這是5年內(nèi)取得的發(fā)票
84784961
07/31 18:43
這個(gè)我們只是延后抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)該影響不大吧,是不是24匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這部分費(fèi)用就可以
廖君老師
07/31 18:48
您好,不影響的,進(jìn)項(xiàng)稅24年抵扣,成本費(fèi)用我們要更正22年匯繳調(diào)增的申報(bào)表
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