問題已解決
老師,我想問一下22年我司收到一張進項專票,當時已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎
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速問速答同學你好做跨年調(diào)整的就可以
05/11 11:16
84785027
05/11 11:17
那要怎么做賬務處理,當時我們也出庫了
樸老師
05/11 11:24
同學你好
是什么會計準則呢
84785027
05/11 11:25
小企業(yè)會計
樸老師
05/11 11:27
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉(zhuǎn)出
借應付賬款等科目
貸利潤分配未分配利潤
84785027
05/11 11:28
不用回去更正所得稅了是嗎
樸老師
05/11 11:32
嗯
這個不需要回去更正
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