問題已解決

老師,我想問一下22年我司收到一張進項專票,當時已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎

84785027| 提問時間:05/11 11:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好做跨年調(diào)整的就可以
05/11 11:16
84785027
05/11 11:17
那要怎么做賬務處理,當時我們也出庫了
樸老師
05/11 11:24
同學你好 是什么會計準則呢
84785027
05/11 11:25
小企業(yè)會計
樸老師
05/11 11:27
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸進項轉(zhuǎn)出 借應付賬款等科目 貸利潤分配未分配利潤
84785027
05/11 11:28
不用回去更正所得稅了是嗎
樸老師
05/11 11:32
嗯 這個不需要回去更正
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~