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1.持有B公司25%的股權(quán),賬面價值為1700萬元,期末可收回金額為1800萬元,已經(jīng)計提減值準(zhǔn)備200萬元 2.有一項投資性房地產(chǎn),賬面價值為3000萬元(其中成本2800萬元,公允價值變動200萬元),期末公允價值為2700萬元 求本期的遞延所得稅費(fèi)用? 具體分析過程

84784984| 提問時間:07/29 22:10
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
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07/29 22:23
吳衛(wèi)東老師
07/29 22:30
業(yè)務(wù)1? 長投暫時不計提遞延所得稅? ?如果考慮過計提遞延所得稅 計提減值準(zhǔn)備之前計稅基礎(chǔ)? 1900? 賬面價值? 1700? 賬面價值小于計稅基礎(chǔ)? 200? 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 50 業(yè)務(wù)2? 期末賬面價值2700? 計稅基礎(chǔ)2800? 賬面價值小于計稅基礎(chǔ)? ?確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 25
84784984
07/29 22:48
業(yè)務(wù)2,產(chǎn)生的可抵扣差異2800-2700=100這個是余額呀,期初不是形成的應(yīng)納稅暫時差異200嗎,倒?jié)l(fā)生額才對呀
吳衛(wèi)東老師
07/29 22:52
你說的更細(xì)致的一點(diǎn) 沒有問題? 引申為前一年賬面價值3000? 本年末賬面價值 2700? 倒擠出來的是本年確認(rèn)的遞延所得稅
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