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實(shí)務(wù)
問題已解決
因重復(fù)記收入多交納的增值稅及附加稅務(wù)局退回怎么做分錄?
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速問速答你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)記賬的時(shí)候是怎么做的,然后做相反的憑證。
就是紅字沖減之前做收入和計(jì)提繳納的稅金的憑證。
07/29 14:53
84785013
07/29 15:03
稅金是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) ,交稅時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行?,F(xiàn)在收到稅金返還 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)還要做借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)稅金及附加嗎
宋生老師
07/29 15:07
你好,不需要最后面那一步。
84785013
07/29 15:27
最后一步借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)稅金及附加 不需要的話,那營業(yè)稅金及附加合計(jì)數(shù)是不是就多計(jì)了?當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方,這樣會(huì)不會(huì)造成本年利潤多了一筆借方的數(shù)額呢?
宋生老師
07/29 15:30
你好,你是接著上面的多記了返還的,這樣的是要沖減
我以為你是減免返還
84785013
07/29 15:37
就是按原來的沖減對(duì)吧
宋生老師
07/29 15:39
你好,是的,就是你說的這樣。
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