問(wèn)題已解決

老師好,企業(yè)收到稅務(wù)局退回增值稅和附加費(fèi)怎么做分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/26 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是減半繳納的嗎?
2022 04/26 14:28
84784979
2022 04/26 14:33
是的,用沖紅嗎?
郭老師
2022 04/26 14:36
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅附加稅就可以達(dá)繳納的時(shí)候再做相反的分錄。
84784979
2022 04/26 14:52
貸應(yīng)交稅費(fèi)是紅色的嗎?我以前交了已入賬了
郭老師
2022 04/26 14:54
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)籃子的就可以的。
84784979
2022 04/26 14:59
我以前交了已入賬了現(xiàn)在稅務(wù)退回,用沖紅嗎
郭老師
2022 04/26 15:03
你好,直接做相反的分錄就可以的。
郭老師
2022 04/26 15:03
這個(gè)不涉及到損益類(lèi)的科目沒(méi)有影響,沒(méi)有關(guān)系。
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