問題已解決

老師,稅務局要求這個月我們沖紅去年開的某個人的收購發(fā)票,在這個月重新開收購票進項抵扣,這個票幾乎從去年四月份到今年三月份期間都開過,也抵扣進項稅了!這個申報表怎么調(diào)整更改,我需要之前每個月都把申報表更改么?這個7的賬務處理怎么做!需要調(diào)整的申報表我是要在7月就調(diào)整好,還是在8月15之前調(diào)整好申報呢?

84784957| 提問時間:07/28 11:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不用改之前的,這個月紅沖就計入進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
07/28 11:55
84784957
07/28 19:35
我在這個7月的時候把票沖紅,在重開進行抵扣嗎,8月15之前申報7月的增值稅時計入進項稅轉(zhuǎn)出? 重新抵扣的時候,怎么做賬務處理呢?
venus老師
07/29 08:23
你好同學,重新抵扣就重新入賬的
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