問題已解決

老師,您好,有個問題想請教一下:實際工作中如果遇到代開發(fā)票的,造成內(nèi)賬和外賬在稅費這方面產(chǎn)生差額,這個差額老師會建議放在哪個科目進行調(diào)整?

84785043| 提問時間:07/26 14:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!內(nèi)賬只按實際交的稅入賬
07/26 14:06
84785043
07/26 14:09
那,,,我們交稅的錢是按照外賬交的,長此以往的話,我的內(nèi)賬,應交稅費這個科目就會一直有余額了對吧?
宋生老師
07/26 14:10
你好!不會,交多少你計提多少就行
84785043
07/26 14:11
哦哦,我就按照內(nèi)賬做計提,還有附加稅,繳納的時候也按照我計提的繳納,不用去看外賬繳納的金額?這樣就會平了
宋生老師
07/26 14:14
你好!是的。就是這樣了。內(nèi)賬按實際來
84785043
07/26 14:14
我還有一個疑問,就是我繳納稅費,銀行有回單,那針對繳納稅費的回單,我做內(nèi)賬的時候該怎么做?
宋生老師
07/26 14:15
你好!這個你復印,然后做原始單據(jù)
84785043
07/26 14:17
這個不是很明白,我復印做原始單據(jù),金額也不一樣,好像沒有意義?
宋生老師
07/26 14:19
你好!為什么會不一樣呢,你交多少,就做多少
84785043
07/26 14:53
不是啊老師,我的意思就是說因為有代開發(fā)票,那我內(nèi)賬按照實際的(我自己記錄的臺賬,那我采購的業(yè)務本來真實的只有1萬,但是發(fā)票開的是5萬,有4萬是代開的)我外賬是按票,內(nèi)賬我按我的實際情況,我內(nèi)賬記錄的金額我就只記錄1萬,剩下的4萬及產(chǎn)生的相關(guān)稅費我應該用哪個科目記錄它比較合適?
宋生老師
07/26 14:56
你直接按5萬對應的稅金來做。借稅金及附加-XX稅,貸銀行存款
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