問題已解決

老師,你好,公司是一般納稅人,印花稅現(xiàn)在是按次申報(bào),我想問每月印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不是當(dāng)月購進(jìn)發(fā)票金額+當(dāng)月開票金額(剔除增值稅),這樣對嗎?因?yàn)椋ㄙ忎N合同不全)我就以收到的發(fā)票和開出的發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)(不含稅的那部分),這樣操作有問題嗎

84784998| 提問時間:07/26 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
是的,對的,沒有發(fā)票的,你當(dāng)月購入了也需要繳。
07/26 14:01
郭老師
07/26 14:01
就是不管有沒有發(fā)票,這個都需要繳納。
84784998
07/26 14:04
在沒有發(fā)票,沒有合同的情況下我不知道按什么繳納,目前就看的發(fā)票,公司是規(guī)模小,業(yè)務(wù)也不多
84784998
07/26 14:05
您的意思,購進(jìn)的時候即使發(fā)票未到,我也要按采購的金額申報(bào)是嗎
郭老師
07/26 14:07
不確定的先不要交,是的對的是的對的是的對
84784998
07/26 14:08
好的,謝謝老師
郭老師
07/26 14:09
不用客氣,工作愉快。
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