問題已解決

老師您好,6月份的應(yīng)繳納的增值稅1萬,7月15號還沒有繳納,現(xiàn)在7月25號了,我還沒有申報,我現(xiàn)在可以叫進(jìn)貨方開專票做抵扣嗎?我現(xiàn)在還能做認(rèn)證抵扣嗎?

84784962| 提問時間:07/25 17:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是可以叫進(jìn)貨方開專票做抵扣的 這個能
07/25 17:18
84784962
07/25 17:19
謝謝老師
小鎖老師
07/25 17:21
不客氣的,祝您開心
84784962
07/25 17:39
謝謝老師
小鎖老師
07/25 17:40
不客氣的,祝您開心的哈
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