問題已解決

老師您好,6月份的應(yīng)繳納的增值稅1萬,7月15號還沒有繳納,現(xiàn)在7月25號了,我還沒有申報,我現(xiàn)在可以叫進貨方開專票做抵扣嗎?我現(xiàn)在還能做認證抵扣嗎?

84784962| 提問時間:07/25 17:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是可以叫進貨方開專票做抵扣的 這個能
07/25 17:18
84784962
07/25 17:19
謝謝老師
小鎖老師
07/25 17:21
不客氣的,祝您開心
84784962
07/25 17:39
謝謝老師
小鎖老師
07/25 17:40
不客氣的,祝您開心的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~