問(wèn)題已解決
老師好,我們是商貿(mào)企業(yè),之前開(kāi)給超市專(zhuān)票3萬(wàn)元,現(xiàn)在退貨退了5000元,之前開(kāi)的專(zhuān)票是不是要沖紅5000元,還是怎么操作會(huì)比較好?
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速問(wèn)速答這種情況下,之前開(kāi)給超市的專(zhuān)票需要部分沖紅,沖紅金額為 5000 元。
具體操作流程如下:
1.如果購(gòu)買(mǎi)方(超市)已將這 3 萬(wàn)元的專(zhuān)票用于申報(bào)抵扣,那么購(gòu)買(mǎi)方可以在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2.如果購(gòu)買(mǎi)方未將該專(zhuān)票用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回,購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。
3.銷(xiāo)售方(你們企業(yè))憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
07/25 14:52
84784995
07/25 14:54
如果對(duì)方未抵扣的話,我們?cè)趺刺幚?000元發(fā)票?
84784995
07/25 14:55
我們是數(shù)電發(fā)票
樸老師
07/25 15:01
?你們按發(fā)票正常做就可以
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