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發(fā)票不可以抵扣在上一年度做了進項轉(zhuǎn)出,今年又收到了紅沖發(fā)票,要如果稅務處理呢
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速問速答您好!這個要看你上年怎么做的分錄
07/25 12:04
84785020
07/25 12:05
是要更正上一年度的增值稅申報表嗎
宋生老師
07/25 12:07
你好!一般是不需要更正增值稅申報的。
只是損益類的,可能涉及更正上年匯算
84785020
07/25 12:08
不用嗎?上一年度將稅額轉(zhuǎn)出來了啊
84785020
07/25 12:08
今年又收到了紅沖發(fā)票
宋生老師
07/25 12:10
你好!你不是去年就轉(zhuǎn)出了啊
84785020
07/25 12:14
是啊,去年轉(zhuǎn)出了,今年收到紅票
宋生老師
07/25 12:15
你好!你去年轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的
已經(jīng)轉(zhuǎn)出后,今年就不涉及這個進項稅的問題了
84785020
07/25 12:15
意思是上一年沒抵扣,也就是說今年紅票不用抵扣?
宋生老師
07/25 12:16
你好!是的。都不抵扣了
84785020
07/25 12:18
紅票不抵扣要填增值稅哪一欄呢
宋生老師
07/25 12:20
您好!紅字發(fā)票不抵扣,不用填
84785020
07/25 12:30
那如果去年沒做進項稅額轉(zhuǎn)出,今年收到紅票要認證勾選嗎我
宋生老師
07/25 13:11
您好!去年沒有轉(zhuǎn)出,今年開紅字就要轉(zhuǎn)出
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