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老師,我們支付房租3000元,從對公支付,沒有確定發(fā)票,這個怎么處理?
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速問速答你好,是確定不會取得發(fā)票的意思??
07/19 11:10
84784950
07/19 11:10
暫時還沒有取得
鄒老師
07/19 11:10
你好,如果今后會取得
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??
84784950
07/19 11:15
為啥不能做做借管理費用,貸銀行存款呢
鄒老師
07/19 11:38
你好,因為還沒有取得發(fā)票。今后取得發(fā)票了,才計入費用
借:管理費用,貸:預(yù)付賬款?
84784950
07/19 11:52
老師,如果我這筆支出以后都無法取得發(fā)票,我又該怎么入賬呢?
鄒老師
07/19 12:50
你好,如果這筆支出以后都無法取得發(fā)票,支付的時候
借:管理費用,貸:銀行存款
匯算清繳的時候,做納稅調(diào)增處理?
84784950
07/19 13:48
后面才取得發(fā)票的情況,能不能支付的時候直接做費用老師?不掛往來了可以嗎?
鄒老師
07/19 13:49
你好,不可以的。
先支付,應(yīng)當計入預(yù)付賬款。后面才取得發(fā)票,取得發(fā)票的時候才計入費用核算
84784950
07/19 13:52
因為支付的時候已經(jīng)形成了這筆費用,我不明白為啥要先掛預(yù)付,比如我買300元的紙張,先付款了,下個月才取得發(fā)票,也要先掛往來款?
鄒老師
07/19 13:52
你好,因為還沒有取得發(fā)票啊,需要等取得發(fā)票的時候才計入費用核算啊?
84784950
07/19 13:54
我都是支付款項的時候直接做管理費用了,后面取得發(fā)票就貼在這個憑證后面,這樣處理有風險沒有?
鄒老師
07/19 13:55
你好,有風險。
比如之后月份才取得發(fā)票,卻粘貼在之前月份記賬憑證后面,這樣明顯是不對的
84784950
07/19 13:58
按權(quán)責發(fā)生制,這次費用是6月的,我做管理費在6月,7月份拿到發(fā)票,我貼在6月憑證后面,這樣是錯誤的嗎?但是實際發(fā)票費用暑期是6月呀老師,我不明白為啥按拿到發(fā)票為準
84784950
07/19 13:58
會計法和稅法對這塊有規(guī)定嗎?
鄒老師
07/19 13:59
你好,如果不以發(fā)票為準,先計入了費用,那匯算清繳的時候豈不是沒有發(fā)票的費用都可以抵扣了
84784950
07/19 14:01
我是確保有發(fā)票就這樣做了,沒有發(fā)票的我做管理費-無票支出,匯算清繳的時候再看無票有多少,納稅調(diào)增了
鄒老師
07/19 14:02
你好,正常思路:
1,會取得發(fā)票,先付款計入預(yù)付賬款,然后取得發(fā)票計入費用
2,不會取得發(fā)票的,一開始就計入費用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
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