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我公司購入一批配件,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

84784949| 提問時(shí)間:07/17 15:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
以后認(rèn)證抵扣了才做那個(gè)賬
07/17 15:02
84784949
07/17 16:47
那本月需要交納增值稅嗎?增值稅最后的會計(jì)分錄應(yīng)該是什么?
家權(quán)老師
07/17 16:49
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784949
07/17 16:54
如果應(yīng)交增值稅小于0 ,那么之前的分錄應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目吧?
家權(quán)老師
07/17 16:55
沒有認(rèn)證的就是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784949
07/17 17:13
老師,我估算了一下本月進(jìn)項(xiàng)稅額會大于銷項(xiàng)稅額,所以本月收到的進(jìn)項(xiàng)票全部沒有勾選認(rèn)證,全部計(jì)入了貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,請問正確的我應(yīng)該怎么操作呢
家權(quán)老師
07/17 17:14
沒認(rèn)證就計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,下月認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅就行
84784949
07/17 17:18
如果估算進(jìn)項(xiàng)稅額一直小于銷項(xiàng)稅額,那我一直計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目沒影響吧?月末應(yīng)該如果處理應(yīng)交增值稅這個(gè)科目?
家權(quán)老師
07/17 17:19
前邊都說了, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784949
07/17 17:22
因?yàn)槭切伦缘囊话慵{稅人公司,沒有留抵,就不做分錄了,留抵退稅容易被查吧
家權(quán)老師
07/17 17:23
你直接在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證里邊體現(xiàn)
84784949
07/17 17:24
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
07/17 17:25
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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