問(wèn)題已解決

老師,我們是新辦企業(yè),這個(gè)月初發(fā)了上個(gè)月的工資(員工是上個(gè)月17號(hào)來(lái)的,所有沒(méi)交社保,公積金),這個(gè)月又給他們交了這個(gè)月的社保和公積金(我們的社保和公積金都是當(dāng)月扣當(dāng)月的),應(yīng)該怎么做分錄?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:07/16 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。 借,應(yīng)付職工薪酬社保公積金 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 貸,銀行存款 然后下一個(gè)月發(fā)這個(gè)月的工資的時(shí)候,從工資里扣除。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 銀行存款
07/16 15:50
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