問題已解決

老師,請問原來已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在剩下很多庫存,要轉(zhuǎn)出來,怎么做分錄?

84784961| 提問時間:07/16 15:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 是今年的還是去年的了?
07/16 15:33
84784961
07/16 15:37
之前一直累計(jì)過來到今年6月份的
劉艷紅老師
07/16 15:38
轉(zhuǎn)到成本里面就可以了 借:成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
07/16 15:40
然后,這個應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平?
劉艷紅老師
07/16 15:43
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅#
84784961
07/16 16:50
好的,那申報表里面轉(zhuǎn)出的稅額怎么填寫?
劉艷紅老師
07/16 16:54
附表二里面有個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
07/17 10:34
庫存商品呢老師,庫存 商品減少了喔?
劉艷紅老師
07/17 10:36
庫存商品你做盤虧處理
84784961
07/17 10:37
怎么做呀?
劉艷紅老師
07/17 10:38
庫存商品盤虧會計(jì)分錄如下: 發(fā)現(xiàn)盤虧,原因待查 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理 屬于收發(fā)計(jì)量差錯造成存貨短缺 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
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