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合并總分公司申報表的時候是只合并利潤表的數(shù)據(jù)還是資產(chǎn)處負(fù)債表也要合并呢

84784997| 提問時間:07/15 09:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,負(fù)債表和利潤表都要合并的哦
07/15 09:55
84784997
07/15 10:32
只是合并數(shù)據(jù)嗎 要不要編制合并報表?
廖君老師
07/15 10:43
您?好,要編制合并報表的,有這個才有合并數(shù)據(jù)
84784997
07/15 10:54
有合并報表流程跟樣板發(fā)出來看看嗎?
廖君老師
07/15 11:01
您?好,給個郵箱我發(fā)您?好不好呀
84784997
07/15 11:41
郵箱號碼在里面
廖君老師
07/15 11:45
您?好,好的,郵件已發(fā)送
84784997
07/15 11:49
可是這樣我不太知道數(shù)據(jù)這么來的 因?yàn)檫@個模板只有已經(jīng)合并后的數(shù)據(jù)
84784997
07/15 11:51
我的總公司申報的時候是填列最后那個合并金額對嗎
廖君老師
07/15 11:52
您好,先是各報表簡單相加,再調(diào)整抵銷呀
84784997
07/15 14:15
好像你發(fā)的模板里面沒有累計折舊這些項目是嗎
廖君老師
07/15 14:19
您?好,是的,列示的是固定資產(chǎn)的賬面價值
84784997
07/15 15:45
為啥第一例合并金額是只有前三列 沒有加第四列呢?還有一個問題就是只是期初加期初 期末加期末對嗎
廖君老師
07/15 15:46
您好,您按自已的情況合并哈,我這里合并2份,全資子公司還有非全資子公司, 2.是的,負(fù)債表就是期末相加
84784997
07/15 15:52
年初期初也要相加嗎?
廖君老師
07/15 16:08
您好,是的,年初就是23年期末數(shù),也是調(diào)整抵消后的
84784997
07/15 17:18
你好 我問下 從業(yè)人數(shù)也要相加嗎
廖君老師
07/15 17:19
您好,從業(yè)人數(shù)要相加的哦,
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