問(wèn)題已解決

老師您好!在企業(yè)所得稅報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用一欄不填數(shù)字吧。(今年本年利潤(rùn)累計(jì)金額5000元,彌補(bǔ)以前年度虧損5000)。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 21:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,彌補(bǔ)虧損的話是不用計(jì)提所得稅的
07/14 21:47
84784958
07/14 21:51
老師,利潤(rùn)表中可以出現(xiàn)盈利了,沒(méi)有所得稅費(fèi)用的情況。不太清楚。
耿老師
07/14 21:53
你好,因?yàn)閺浹a(bǔ)后市虧損不用計(jì)提
84784958
07/14 21:57
這個(gè)我明白了,謝謝老師。另外我想問(wèn)的是利潤(rùn)表中有利潤(rùn)可以沒(méi)有所得稅費(fèi)用,這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
耿老師
07/14 22:01
你好,只要彌補(bǔ)后最終是虧損金額可以沒(méi)有所得稅費(fèi)用
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