問題已解決
老師,公司從一月份就有業(yè)務(wù)建賬了,現(xiàn)在換了會(huì)計(jì),之前的余額都沒有,就等于從4月開始建賬,現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額對(duì)不上怎么辦
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們不是新公司,不能從0開始的,用3月末電子稅務(wù)局申報(bào)的負(fù)債表數(shù)據(jù)作為期初數(shù)來(lái)建賬,我們負(fù)債表的期初數(shù)一定是23年年末負(fù)債表的期末數(shù),這是要銜接上的,不能斷層哦
07/13 16:57
84785046
07/13 16:59
那我現(xiàn)在來(lái)不及修改,現(xiàn)在先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎
廖君老師
07/13 17:08
您好,先報(bào)也要把負(fù)債表的期初改為23年期末數(shù)哦,
84785046
07/13 17:09
就是把年初余額改成23年月的嗎
廖君老師
07/13 17:13
您好,是的,是這么理解的
84785046
07/13 17:16
那我的賬里面年初余額應(yīng)該加上期末余額就是正確的二季度期末余額,(我建賬的數(shù)字是從三月末的梳子開始的)
廖君老師
07/13 17:24
您好,不是的,負(fù)債表就是一個(gè)期末數(shù),沒有相加的概念
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