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老師,公司想注銷,未分配利潤(rùn)可以用來還其他應(yīng)付款嗎?其他應(yīng)付款是欠法人的錢

84784956| 提問時(shí)間:07/12 15:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以。因?yàn)? 應(yīng)付股利? 和 其他應(yīng)付款? 都是負(fù)債,無法直接抵消的
07/12 15:56
84784956
07/12 15:57
前期代賬公司都給做錯(cuò)了,未分配利潤(rùn)科目余額表上是九千多,稅務(wù)局報(bào)表上是6萬多,現(xiàn)在想注銷這個(gè)怎么整呀
84784956
07/12 15:58
未分配利潤(rùn)用來開工資也不行是嗎?
鄒老師
07/12 15:59
你好,正確的未分配利潤(rùn)金額是9000多? 發(fā)放工資的是貨幣資金,而不是未分配利潤(rùn)的?
84784956
07/12 16:01
現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上是6萬多,這個(gè)怎么處理?。?/div>
鄒老師
07/12 16:02
你好,那個(gè)才是正確的金額呢?
84784956
07/12 16:03
9千多元是正確的
鄒老師
07/12 16:04
你好,那就需要對(duì)稅局報(bào)送的報(bào)表? 做更正才是的
84784956
07/12 16:05
都是23年第四季度的了,還能更正嗎?
鄒老師
07/12 16:06
你好,之前報(bào)送的報(bào)表有錯(cuò)誤,就可以更正的
84784956
07/12 20:18
老師,應(yīng)交稅費(fèi)借方有個(gè)余額,在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填報(bào)?
鄒老師
07/13 08:35
你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方有個(gè)余額,在資產(chǎn)負(fù)債表的? 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 欄次填寫?
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