問題已解決

員工的提成怎么做賬務處理

84785011| 提問時間:2018 05/07 13:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!計入工資核算個稅
2018 05/07 13:27
84785011
2018 05/07 13:29
分步驟寫一下具體的分錄老師,員工為銷售部門的員工。
耿老師
2018 05/07 13:30
你們提成和工資一起發(fā)放吧? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
84785011
2018 05/07 13:31
不是隨工資一起發(fā)放,是員工自己申請了,直接付。
耿老師
2018 05/07 13:40
有費用類發(fā)票嗎?單獨的不好做,可以單獨申請但是合并工資一起發(fā),
84785011
2018 05/07 13:41
只有老板簽過字的員工提成申請明細表,和一張銀行付款單。
耿老師
2018 05/07 13:43
拿著提成等于是稅后的了,向老板建議這樣你們承擔員工個稅不合適
84785011
2018 05/07 13:46
好的,那我根據(jù)現(xiàn)有的原始單據(jù),做什么樣的分錄入賬呢?老師。
耿老師
2018 05/07 13:50
只可以做應付職工薪酬 貸:銀行存款
84785011
2018 05/07 13:52
借,應付職工薪酬  貸,銀行存款  那我們在付工資的時候,最后余額會不平吖。
耿老師
2018 05/07 13:53
當月計提工資時接進去這一款計入相關費用就可以,還要計提個稅
84785011
2018 05/07 13:59
感覺老師的這句話不太通順,沒看明白,麻煩老師給出具體分錄。您的意思是先做一步計提,先計提提成么?計提的時候借,費用 貸,應付職工薪酬。第二步計提個稅借,費用 貸,應交稅費個人所得稅。第三步支付時借,應付職工薪酬 借,應交稅費個人所得稅 貸,銀行存款 ,這樣么?
84785011
2018 05/07 14:00
麻煩老師再給出一下我現(xiàn)在需要做的分錄步驟。
耿老師
2018 05/07 14:02
當月付提成 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 然后當月正常發(fā)放工資時 計提工資借:××費用(管理/銷售等)貸:應付職工薪酬——工資吧之前的提成加進去明白了嗎
84785011
2018 05/07 14:09
好像明白了,就是等到后期發(fā)放工資時先做一步計提,計提時把提成這部分金額加進去,加到借方費用里面么?貸方應付職工薪酬還是實際發(fā)放的工資數(shù)么?分錄懂了,這個金額方面還沒明白。
耿老師
2018 05/07 14:11
有什么不明白?
84785011
2018 05/07 14:18
提成100。我現(xiàn)在借應付職工薪酬100 貸銀行存款100。實際發(fā)放工資100。第一步先計提借管理費用-工資110貸應付職工薪酬110。第二步發(fā)放工資借應付職工薪酬100貸銀行存款100。我寫的分錄對么老師?如果分錄對的話,金額對么?我不明白金額寫哪個數(shù)。
耿老師
2018 05/07 14:26
應該是 借管理費用-工資200貸應付職工薪酬200。
84785011
2018 05/07 14:27
我想著提成是10了。那我的分錄是對的,然后把110改成200就可以了是吧。
耿老師
2018 05/07 14:29
是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~