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老師,去年計提增值稅未轉(zhuǎn)營業(yè)外收入一直有余額掛著,怎么調(diào)整?。ㄐ∫?guī)模,未達起征點)

84784957| 提問時間:07/10 17:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,是在應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅里面掛賬,對嗎?
07/10 17:00
84784957
07/10 17:03
是的,對的
東老師
07/10 17:04
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。貸,以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤。
84784957
07/10 17:12
借:應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配_未分配利潤
84784957
07/10 17:13
直接這樣行不行
東老師
07/10 17:13
你這么做賬也是可以的。
84784957
07/10 17:31
老師,還有去年少計提應(yīng)交個人所得稅,導(dǎo)致余額是負數(shù),可以直接補計提嗎
東老師
07/10 17:34
你這個金額有多少錢呀?
84784957
07/10 17:41
有兩三千
東老師
07/10 17:41
哦,這個直接補提就成
84784957
07/10 17:46
多計提的個稅或者少計提的直接補計提或沖計提就行是吧
東老師
07/10 17:47
對的,補提或者沖銷就成
84784957
07/10 17:47
還有老師他上季度未達起征點還計提了附加稅,我現(xiàn)在直接沖利潤分配未分配利潤嗎
東老師
07/10 17:49
對,直接通過利潤分配未分配調(diào)整就成
84784957
07/10 17:56
好的,謝謝老師
東老師
07/10 18:00
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
84784957
07/10 18:07
老師,如果是上個季度未達起征點的增值稅增值稅沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入導(dǎo)致掛著,也是通過未分配利潤調(diào)嗎
東老師
07/10 18:07
沒有跨年的直接通過營業(yè)外收入轉(zhuǎn)就成
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