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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師6月補(bǔ)發(fā)4.5月工資,也需要正常計(jì)提、然后單位部分進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,個(gè)人部分進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?加班工資計(jì)入到什么科目呢?
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速問速答對的,是的,加班工資也是管理費(fèi)用工資。還是根據(jù)受益部門來就可以的。
07/10 16:18
84784986
07/11 04:43
老師不對,這筆銀行存款是4.5月份的總工資,那是不是說明這個(gè)員工的個(gè)人部分也是單位承擔(dān)的?那當(dāng)月做就得,計(jì)提:借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資? ?發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行嗎?還是怎么做?
郭老師
07/11 06:37
你好對的是這么做的
84784986
07/11 13:21
老師若單位的做賬軟件沒有直接生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的,你說做完一個(gè)月賬后看平不平衡,應(yīng)該怎么辦?
郭老師
07/11 13:22
你好,看你的科目余額表,然后損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?看這兩處就行。
84784986
07/11 13:28
老師要是都結(jié)轉(zhuǎn)了就能說明平衡嗎?只看當(dāng)月的嗎?還是什么時(shí)間段?
郭老師
07/11 13:28
對的是的,這里面有本月也有期初,還有本年累計(jì)。你本月是一樣的,之前的都是一樣的,肯定沒有問題。
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