問題已解決

支付時借應(yīng)付帳款一甲公司,貸銀行存款,發(fā)票來了借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)

84784982| 提問時間:07/10 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您的賬務(wù)處理存在錯誤。正確的調(diào)整方法如下: 首先,沖銷之前錯誤的發(fā)票入賬分錄: 借:現(xiàn)金(金額為之前貸方現(xiàn)金的金額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后,按照正確的方式入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 - 甲公司 這樣就完成了賬務(wù)的調(diào)整。 例如,之前錯誤的發(fā)票入賬分錄中,現(xiàn)金貸方金額為 1000 元。調(diào)整時先做沖銷: 借:現(xiàn)金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 200 再進(jìn)行正確的入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 800 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 200 貸:應(yīng)付賬款 - 甲公司 1000
07/10 15:00
84784982
07/10 15:03
跨月了,是5月份的
84784982
07/10 15:04
查應(yīng)付帳款顯示借方余額才發(fā)現(xiàn)的
84784982
07/10 15:06
跨月了也可以這樣做嗎
樸老師
07/10 15:13
同學(xué)你好 這個可以的
84784982
07/10 17:43
謝謝老師
樸老師
07/10 17:44
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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