問題已解決

老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

84785038| 提問時間:2023 01/12 23:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好,賬務處理的步驟沒有問題,是負數(shù)需要看一下這個科目,是不是有處理錯誤的地方
2023 01/12 23:31
84785038
2023 01/12 23:34
從來沒有計提過增值稅,如果按我這樣做的話不計提增值稅也是可以的是吧
立峰老師
2023 01/12 23:38
你這樣少一步 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
84785038
2023 01/12 23:39
每次交完稅款以后應交稅費-未交增值稅就變成負的了
84785038
2023 01/12 23:40
20年開始一直都是這樣的,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
立峰老師
2023 01/12 23:41
有應納稅額的月份,把下邊這個分錄補上 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
84785038
2023 01/12 23:43
之前年度可以現(xiàn)在調(diào)賬嗎
立峰老師
2023 01/12 23:43
l可以的,目的填完后和申報表一分不差
84785038
2023 01/12 23:44
謝謝老師
立峰老師
2023 01/12 23:45
客氣了,如果滿意可以五星評價哈,謝謝
84785038
2023 01/12 23:45
早點休息,辛苦了
立峰老師
2023 01/12 23:46
客氣了,祝工作順利,新年快樂
84785038
2023 01/12 23:56
做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做賬的話是不是就不用你剛才說的那個分錄了
立峰老師
2023 01/13 06:48
心這樣做是不正確的。 有應納稅額要先結(jié)轉(zhuǎn)到:應交稅費—未交增值稅,然后再繳納
立峰老師
2023 01/13 06:50
要先結(jié)轉(zhuǎn),然后再繳納。這樣應交稅費—應交增值稅的余額才是只有小于0或者等于零
84785038
2023 01/13 08:02
我可以匯總結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是必須要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢
立峰老師
2023 01/13 09:52
匯總結(jié)轉(zhuǎn)同學,不用分筆
84785038
2023 01/13 09:58
好的,謝謝老師
84785038
2023 01/13 09:59
這個是開票當月結(jié)轉(zhuǎn),還是交稅當月結(jié)轉(zhuǎn)呢
立峰老師
2023 01/13 11:32
開票當月就要結(jié)轉(zhuǎn)
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