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老師暫估入庫(kù)的科目怎么寫

84785015| 提問時(shí)間:07/10 08:45
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,分錄 借:庫(kù)存商品? 暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款??
07/10 08:46
84785015
07/10 08:51
老師商品也已經(jīng)來(lái)了,貨款我們也已經(jīng)付了,票沒開過(guò)來(lái),那我們會(huì)計(jì)科目怎么寫
高輝老師
07/10 08:52
暫估分錄就是生面的,不含稅的金額先暫估 發(fā)票抵扣后沖銷上面的暫估分錄 借:庫(kù)存商品? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
84785015
07/10 09:04
那之前她們一直做的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785015
07/10 09:04
我怎么修改
84785015
07/10 09:06
我直接把暫估入庫(kù)的科目加上去去行了嗎
高輝老師
07/10 09:06
付款做這個(gè)分錄 借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 就是實(shí)際入庫(kù)沒有暫估,只用根據(jù)入庫(kù)單補(bǔ)暫估入庫(kù)就可以了 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
高輝老師
07/10 09:07
是原材料的借方計(jì)入到原材料
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