問題已解決

老師,2021年2022年的所得稅年報更正申報,之前繳納的稅款退回來應該怎么做分錄?

84784995| 提問時間:07/08 14:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好!正確的做法。因為屬于以前年度的了,因此,用 以前年度損益調(diào)整科目過渡 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配 利潤
07/08 14:56
84784995
07/08 15:00
老師,是這樣的21年公司買了3個車位,放在固定資產(chǎn)里了,然后今年稅務局打電話讓調(diào)到當年的費用里,所以更正了申報表,老師,你在看一下帳上這樣調(diào)可以不?現(xiàn)在更正申報完稅款退回來了,我就按你剛發(fā)的做上就行是不?
84784995
07/08 15:01
這個是當時調(diào)的憑證
apple老師
07/08 15:02
對的,就按照上面分錄做就行 原因是:不管具體什么理由,進行更正申報,最終的 都會影響到利潤, 而且,它實實在在的就是以前年度造成的, 因此,就通過 這個會計科目過渡,最終反應? 到未分配利潤 中去,
84784995
07/08 15:05
老師,這么算下來23年的所得稅補繳了稅款,分錄怎么做?
apple老師
07/08 15:09
同學你好,如果補交了稅款,那就反過來做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配 利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784995
07/08 15:14
好的,老師,謝謝
apple老師
07/08 15:18
不客氣,同學,工作辛苦了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~